ЛеГрад

Законодательство Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области в целях обеспечения программно-целевого планирования бюджетных расходов" приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014-2018 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Государственному казенному учреждению Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" обеспечить выполнение мероприятий вышеуказанной Программы.
3. Отделу бюджетного учета и отчетности предусматривать в бюджетной заявке на финансирование расходов из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период средства на реализацию Программы.
4. Программу включить в состав подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" государственной программы "Безопасность Ленинградской области на 2014-2018 годы".
5. Приказ вступает в силу после вступления в силу изменений, внесенных в постановление Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206, в части отмены ограничения сроков реализации Программы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета правопорядка и безопасности С.Н.Смирнов

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 12.12.2013 N 27

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование главного распределителя бюджетных средств
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Наименование ведомственной целевой программы
"Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" (далее - Учреждения) на 2014-2018 годы"
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Смирнов Сергей Николаевич.
Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 12 декабря 2013 г. N 27
Обоснование разработки Программы
1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
3. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации";
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года N 223 "О федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы";
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";
6. Постановление Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Ленинградской области" (с изменениями)
Соответствие программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области
Программа носит целевой комплексный характер, максимально ориентирована на социальный эффект и решение значимых для общества задач. Реализация ведомственной целевой программы позволит обеспечить функционирование и развитие дежурно-диспетчерской службы Правительства Ленинградской области и службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области.
В социальной сфере реализация ведомственной целевой программы обеспечит улучшение социально-бытовых условий и безопасность труда работников Учреждения, повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения
Цели и задачи программы
Цель:
Осуществление системы мер, направленных на организацию материально-технического обеспечения деятельности государственного казенного учреждения "Управление по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области", и как следствие - повышение безопасности населения Ленинградской области путем сокращения времени совместного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112" (далее - Учреждение).
Задачи:
- организация эффективной работы Учреждения путем качественного материально-технического обеспечения деятельности личного состава учреждения и ее развитие;
- хозяйственно-техническое обслуживание помещений, переданных в безвозмездное пользование Учреждению;
- обеспечение безопасных условий труда работников Учреждения в рабочих помещениях;
- иные задачи по выполнению государственных полномочий по созданию, развитию и функционированию на территории Ленинградской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа
Штатная численность персонала Учреждения в количестве 244 человек
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
1. Количество работников государственного казенного Учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда;
2. Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества (основных средств, расходных материалов);
3. Количество работников учреждения, прошедших обучение по повышению квалификации;
4. Количество рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям безопасности труда
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
1. Количество работников государственного казенного, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда:
2014 год - 33 человека;
2015 год - 54 человека;
2016 год - 108 человек;
2017 год - 244 человека;
2018 год - 244 человека.
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества (основных средств, расходных материалов) Учреждения: 2014 год - 8 ед.; 2015 год - 9 ед.; 2016 год - 12 ед.; 2017 год - 12 ед.; 2018 год - 12 ед.

3. Количество работников учреждения, прошедших обучение и повышение квалификации (обучение диспетчерского персонала, повышение квалификации бухгалтерского персонала, обучение в области госзаказа) - 58 чел.:
2014 год - 2 чел.,
2015 год - 8 чел.,
2016 год - 16 чел.,
2017 год - 16 чел.,
2018 год - 16 чел.
4. Количество рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям безопасности труда, - 32 ед.:
2014 год - 4 ед.,
2015 год - 7 ед.,
2016 год - 7 ед.,
2017 год - 7 ед.,
2018 год - 7 ед.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы
Мероприятие 1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов.
Срок выполнения - 2014-2018 годы.
Мероприятие 2. Обучение и повышение квалификации работников Учреждения.
Срок выполнения - 2014-2018 годы.
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда.
Срок выполнения - 2014-2018 годы
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Всего 278539,12 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области:
18168,50 тыс. руб. на 2014 год;
29937,10 тыс. руб. на 2015 год;
48775,90 тыс. руб. на 2016 год;
90828,81 тыс. руб. на 2017 год;
90828,81 тыс. руб. на 2018 год
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Целевое финансирование мероприятий по обеспечению деятельности и развитию материально-технической базы Учреждения позволит организовать внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность дежурно-диспетчерской службы Правительства Ленинградской области, обеспечит исполнение государственных функций Учреждения в целях реализации полномочий комитета правопорядка и безопасности по созданию, развитию и функционированию на территории Ленинградской области Системы-112:
2014 - 100%,
2015 - 100%,
2016 - 100%,
2017 - 100%,
2018 - 100%
Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы
Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Мониторинг результативности ведомственной целевой программы предполагает ежеквартальный сбор и анализ фактических данных по целевым показателям программы.
Отчет о реализации мероприятий программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности

I. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", постановлением Правительства Ленинградской области от 2 августа 2001 года N 78 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Ленинградской области и порядке координации, регулирования и контроля их деятельности" и распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 января 2013 года N 15-р "О создании государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области", а также в целях реализации полномочий комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по созданию, развитию и функционированию на территории Ленинградской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - Системы-112) создано государственное казенное учреждение "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" (далее - Учреждение).
В состав Учреждения входят 12 структурных подразделений, максимальная штатная численность в соответствии с распоряжением комитета правопорядка и безопасности от 14 марта 2013 г. N 27 "Об утверждении штатного перечня государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" составит 244 человека, в 2014 году штатная численность работников составит 33 человека.
Программой предлагается проведение комплекса мероприятий по обеспечению Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда, средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на выполнение установленных действующим законодательством требований в области охраны труда, улучшения социально-бытовых условий работников Учреждения.
Программа рассчитана на 5 лет. Предусматривается возможность корректировки мероприятий, осуществляемых при реализации Программы, на основе анализа полученных результатов с учетом выделенных объемов финансирования.
Результатом реализации Программы должны стать создание и организация функционирования инженерной, информационной и телекоммуникационной инфраструктур Учреждения, чтобы в дальнейшем сократить время реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.

II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014-2018 годы

N п/п
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Коды экономической классификации
Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Прим.
КВР
КОСГУ
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
Ед. измерения
Промежуточное значение
Целевое значение (конечный результат)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов в необходимом для деятельности объеме
1.1
Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
ГКУ "Управление по обеспечению функционирования Системы-112 ЛО", далее - Учреждение
2014-2018


14339,06
21246,70
42052,90
84105,81
84105,81
Количество работников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
штатных единиц
33
54
108
244
244
244

1.1.1.
Обеспечение Учреждения средствами на выплату персоналу учреждения

111
211
11013,10
16318,50
32298,70
64597,40
64597,40

33
54
108
244
244
244

1.1.2.
Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты по оплате труда

111
213
3325,96
4928,20
9754,20
19508,41
19508,41

33
54
108
244
244
244

1.2
Обеспечение Учреждения средствами на оплату связи, транспортных, коммунальных услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.
В том числе:
Учреждение
2014-2018
242
221
903,44
1777,00
1747,00
1747,00
1747,00
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества
Подр.
8
9
12
12
12
12


1.2.1. Услуги связи
Учреждение
2014-2018


416,00
604,00
604,00
604,00
604,00








Исполн. функций
1.2.2.
Обеспечение учреждения услугами по содержанию имущества
Учреждение
2014-2018
242
225
20,00
30,00
40,00
40,00
40,00








Исполн. функций
1.2.3.
Обеспечение учреждения прочими работами и услугами
Учреждение
2014-2018
242
226
300,00
500,00
500,00
500,00
500,00








Исполн. функций
1.2.4.
Обеспечение учреждения основными средствами
Учреждение
2014-2018
242
310
167,44
643,00
603,00
603,00
603,00








Исполн. функций
1.3
Обеспечение учреждения коммунальными услугами
Учреждение
2014-2018
244
223
374,00
400,00
400,00
400,00
400,00








Исполн. функций
1.4
Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества
Учреждение
2014-2018
244
225
400,00
1233,00
1490,00
1490,00
1490,00








Исполн. функций
1.5
Обеспечение Учреждения прочими услугами
Учреждение
2014-2018
244
226
1158,00
1318,00
1324,00
1324,00
1324,00








Исполн. функций
1.6
Обеспечение учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности
Учреждение
2014-2018
244
310
752,00
2800,00
400,00
400,00
400,00








Исполн. функций
1.7
Обеспечение Учреждения материальными запасами
Учреждение
2014-2018
244
340
170,00
970,40
1050,00
1050,00
1050,00








Исполн. функций
1.8
Обеспечение уплаты учреждением налогов и сборов
Учреждение
2014-2018
852
290
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00








Исполн. функций

Итого по мероприятию 1
18098,50
29747,10
48465,90
90518,81
90518,81









2
Мероприятие 2. Обучение и повышение квалификации работников учреждения



2.1
Обучение сотрудников Учреждения и повышение квалификации сотрудников учреждения
Учреждение
2014-2018
244
226
30,00
120,00
240,00
240,00
240,00
Количество работников Учреждения, прошедших обучение
чел.
2
8
16
16
16
58
Исполн. функций
Итого по мероприятию 2
30,00
120,00
240,00
240,00
240,00









3
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда
3.1
Аттестация рабочих мест
Учреждение
2014-2018
244
226
40,00
70,00
70,00
70,00
70,00
Количество аттестованных рабочих мест по безопасности труда
ед.
4
7
7
7
7
32
Исполн. функций

Итого по мероприятию 3
40,00
70,00
70,00
70,00
70,00










Итого по программе:
18168,50
29937,10
48775,90
90828,81
90828,81










III. ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1, 2, 3.
Расходы на 2014 год рассчитаны в пределах объемов финансирования бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 02.07.2013 N 50-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Размещение заказов на поставки оборудования и оказание услуг будет осуществляться в порядке, установленном Федеральным законодательством.
На реализацию мероприятий Программы предусмотрены средства в размере 278539,12 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 18168,50 тыс. рублей;
на 2015 год - 29937,10 тыс. рублей;
на 2016 год - 48775,90 тыс. рублей;
на 2017 год - 90828,81 тыс. рублей;
на 2018 год - 90828,81 тыс. рублей.

Мероприятие
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Мероприятие 1
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов в необходимом для деятельности объеме
Мероприятие 1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
14339,06
21246,70
42052,90
84105,81
84105,81
245850,28
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на выплату персоналу учреждения
11013,10
16318,50
32298,70
64597,40
64597,40
188825,10
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты по оплате труда
3325,96
4928,20
9754,20
19508,41
19508,41
57025,18
Мероприятие 1.2. Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
903,44
1777,00
1747,00
1747,00
1747,00
7921,44
1.2.1. Услуги связи
416,00
604,00
604,00
604,00
604,00
2832,00
1.2.2. Обеспечение учреждения услугами по содержанию имущества
20,00
30,00
40,00
40,00
40,00
170,00
1.2.3. Обеспечение учреждения прочими работами и услугами
300,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2300,00
1.2.4. Обеспечение учреждения основными средствами
167,44
643,00
603,00
603,00
603,00
2619,44
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами
374,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1974,00
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества
400,00
1233,00
1490,00
1490,00
1490,00
6103,00
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами
1158,00
1318,00
1324,00
1324,00
1324,00
6448,00
1.6. Обеспечение учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности
752,00
2800,00
400,00
400,00
400,00
4752,00
1.7. Обеспечение Учреждения материальными запасами
170,00
970,40
1050,00
1050,00
1050,00
4290,40
1.8. Обеспечение уплаты учреждением налогов и сборов
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
Итого по мероприятию:
18098,50
29747,10
48465,90
90518,81
90518,81
277349,12
Мероприятие 2
Обучение и повышение квалификации работников учреждения
Мероприятие 2.1. Обучение сотрудников Учреждения и повышение квалификации сотрудников Учреждения
30,00
120,00
240,00
240,00
240,00
870,00
Итого по мероприятию:
30,00
120,00
240,00
240,00
240,00
870,00
Мероприятие 3
Обеспечение выполнения условий по охране труда
Мероприятие 3.1. Аттестация рабочих мест
40,00
70,00
70,00
70,00
70,00
320,00
Итого по мероприятию:
40,00
70,00
70,00
70,00
70,00
320,00
Итого по программе:
18168,5
29937,10
48775,90
90828,81
90828,81
278539,12

Расчет объема средств, необходимых на реализацию Мероприятия 1, произведен:
- по оплате труда, прочим выплатам и начислениям на оплату труда на основании областного закона от 08.06.2011 N 32-оз "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 N 173 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности", приказа Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 04.04.2013 N 8 "Об особенностях системы оплаты труда в государственном казенном учреждении Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области", "Положения о системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" от 09.04.2013, а также с учетом письма комитета финансов Ленинградской области от 04.06.2013 N 05-25/721 о нормах индексации расчетной величины с 1 апреля 2014 г. (7300 рублей), с 1 сентября 2014 г. (7450 рублей).
Объем бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда рассчитан исходя из размера тарифов страховых взносов, установленных Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 29.02.2012) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". Заявлений на перераспределение накопительной части пенсий от работников моложе 1966 г. р. не поступало;
- по оплате услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности учреждения объеме в соответствии с планируемой потребностью в пределах установленных лимитов потребления. Коммунальные услуги, исходя из стоимости на данные услуги согласно тарифам 2013 года по водоотведению, на тепловую энергию согласно лимитам потребления коммунальных услуг, рассчитанным Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
Расчет расходов по Мероприятию 2 исходя из стоимости обучения в 2014 году, а также потребности Учреждения в обучении работников на 2015 и 2016, 2017 и 2018 годы.
Расчет средств, запланированных на обучение и повышение квалификации работников Учреждения, осуществлен в соответствии со ст. 196, 197 Трудового кодекса РФ.
Расчет расходов по Мероприятию 3 на основании постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда"; ст. 209 Трудового кодекса РФ; приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 N 342н "Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда".
Стоимость реализации программы по Мероприятию 1 рассчитана на основании стоимости выполнения отдельных мероприятий на основании сведений о стоимости оборудования и техники, размещенных в сети Интернет (на сайтах: info@printecospb.ru; www.telesy.ru; www.siriuscomp.ru; www.ups.simeta.ru; www.digitalshop.ru; www.citilink.ru).
Средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур, организованных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ, могут быть перераспределены в пределах данной ведомственной целевой программы.

VI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не способствует прямой экономической и бюджетной эффективности. Экономическая эффективность и результативность реализации мероприятий Программы зависит от степени достижения целевых показателей, характеризующих эффективность реализации данного документа.
Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Программа предполагает достижение по основным целевым значениям 7 показателей. Если по итогам года достигнуты планируемые значения не менее чем по 6 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как "высокая". Если достигнутые целевые значения не менее чем 5, то как "удовлетворительная", если планируемые значения не достигнуты более чем для половины индикаторов, то эффективность реализации Программы оценивается как "неудовлетворительная".
Если эффективность реализации Программы не является "высокой", то комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы.